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    <titolo>ANNO 2022 IC VALLE LOMELLINA Dichiarazione adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012</titolo>
    <abstract>ANNO 2022 IC VALLE LOMELLINA Dichiarazione adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO -   - ROBBIO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
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      <oggetto>13.1.1A-FESRPON-LO-2021-523 CUP: G59J21005110006 convenzione reti locali 7  n. 6770226  cablaggio strutturato e sicuro plessi di VALLE . rimodulazione ordine prot. 4246 del 23/08</oggetto>
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      <oggetto>Ordinazione materiale Azione #4 Realizzazione Di Spazi Laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM -STEM FOR CHILDRE- SPAZI INTERNI cup G59J21006660001</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000015-0C1 PA del 28/01/2021 Assistenza Tecnica Informatica anno 202</oggetto>
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      <oggetto>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-485  CUP:G59J21009540006 ODA n. 6801667 - Acquisto sistema per rilevazione presenze</oggetto>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <oggetto>Impegno ordine mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza art.19 D.L. 27/01/22</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>424.29</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ORDINAZIONE INGRESSI  VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER VOLANDIA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>530.16</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI ARGO</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia ODA n.6703285</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3073.92</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000022-0C1 PA del 23/03/2021 Canone trimestrale posticipato per noleggio Fotocopiatori tutti i plessi</oggetto>
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          <codiceFiscale>MSSPRN63R14G388E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. ERNESTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto d'urgenza mascherine FFP2 -risorse ex art. 58 c.1 d.l.73  CUP G59J21010960001</oggetto>
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          <ragioneSociale>Informare I Medici Commercial S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07257161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informare I Medici Commercial S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1B27800</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI CASSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4533.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto cartucce per stampanti plessi inf. Valle e Prim. Castello d'Agogna laboratorio alunni diversamente abili fondi ex art 58 G59J21010960001</oggetto>
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          <codiceFiscale>MSSPRN63R14G388E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. ERNESTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>MSSPRN63R14G388E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. ERNESTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ORDINAZIONE INGRESSI  VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER ECOMUSEO MULINO MORA BASSA VIGEVANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASS. CULTURALE LA CITTA IDEALE THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sedie per scuola primaria e secondaria di Valle Lomellina Fondi ex art 58G59J21010960001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1301.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTE MATERIALE FACILE CONSUMO DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-485  CUP:G59J21009540006 TRATTATIVA DIRETTA  n. 2077706 - Acquisto monitor touch screen</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08280800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DP VISION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08280800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DP VISION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-485  CUP:G59J21009540006 ODA n. 6798045 - Acquisto Cromebook accesori per monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1108.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINAZIONE INGRESSI  VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER ECOMUSEO BATTISTERO DI LOMELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457720189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLTRE CONFINE s.c.s ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457720189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLTRE CONFINE s.c.s ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINAZIONE INGRESSI  VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER SAFARI PARK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384680035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMBIA PARK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384680035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMBIA PARK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINAZIONE RINNOVO SITO ISTUTIZIONALE PACCHETTO HOSTING LINUX EASY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783794220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA N. 6919339 per acquisto segnaletica bollini adesivi per distanziamento banchi ACQUISTO FONDI EX ART58 G59J21010960001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3647C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INGRESSI  VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER LA CASCINA DI CAROLA NO SPLIT PAYMENT (PARTE IVA )</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523870182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASCINA DI CAROLA SRL SSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523870182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASCINA DI CAROLA SRL SSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8131FCAD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO INCARICO DPO ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNRCR89H06B988C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELO RICCARDO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNRCR89H06B988C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELO RICCARDO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B33BD691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA - ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE CUP G59J21010960001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3829.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3829.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3258F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto medico competente e  Impegno per visite al personale dal mese di luglio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9033F551F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno spese postali dal mese di settembre 2021 al mese di novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>669.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99359850D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stocchi PROGETTO "Non è mai troppo presto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234567890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRAP - Regione Lombardia - cod. trib. 380E</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STCCRS77E23B898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stocchi Christian</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STCCRS77E23B898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stocchi Christian</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINAZIONE NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER VOLANDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174500181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.V. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174500181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.V. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>718.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>718.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ARGO -ACQUISTO FONDI EX ART58 G59J21010960001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2967.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2967.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINAZIONE NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE PER SAFARI PARK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER FORMAZIONE INFORMATICA AMBITO 30</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNLGU62P06G388G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO INFORMATICO GARLASCHESE DI LUIGI PASINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNLGU62P06G388G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO INFORMATICO GARLASCHESE DI LUIGI PASINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA N.6495254 ACQUISTO  SIM TIM PER CONNETTIVITA' (DISPOSITIVI SAPONETTE GIA' IN USO) ART.58 D.L 73</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>893.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>893.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINAZIONE STAMPA FOTO DI CLASSE A.SC. 21/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIELLO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04663560961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIELLO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>751.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>751.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per assicurazione alunni e personale scuola anno 2022 e ulteriori quote</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM ASSICURAZIONE S.A.S. DI COLOMBO GRAZIELLA MARIA C.- CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757980923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09084080960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM ASSICURAZIONE S.A.S. DI COLOMBO GRAZIELLA MARIA C.- CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2738.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD036DBD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE acquisto crhomebook fondi azione #28</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD335BE2ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quote esami Trinity - fattura estera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY  COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY  COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD43795314</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA N. 6919657per acquisto material di pulizia e sanificazione ACQUISTO FONDI EX ART58 G59J21010960001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11841771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKEM PROFESSIONAL  Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11841771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKEM PROFESSIONAL  Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5061.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5061.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF83596AB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno contratto Colangelo PROGETTO "Non è mai troppo presto "</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNRCR89H06B988C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELO RICCARDO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNRCR89H06B988C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELO RICCARDO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA33926C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91003790184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LASAGNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spese per Contratto di prestazione d'opera per sportello ascolto - psicologo scolastico a.s. 2021/22 - periodo da dicembre 2021 a giugno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229970187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALETTI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229970187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALETTI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
